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首頁 優秀范文 檢查存在問題整改報告

檢查存在問題整改報告賞析八篇

發布時間:2023-03-15 15:03:24

序言:寫作是分享個人見解和探索未知領域的橋梁,我們為您精選了8篇的檢查存在問題整改報告樣本,期待這些樣本能夠為您提供豐富的參考和啟發,請盡情閱讀。

檢查存在問題整改報告

第1篇

存在問題:檢查中發現,個別農村信用社再貸款投向非農業,此類現象不符合《中國人民銀行鄭州中心支行再貸款管理暫行辦法》第四章第三十一條“再貸款應集中用于發放農戶貸款,重點解決農民從事種植業、養殖業及農副產品加工業、儲運業和農村消費信貸等方面合理資金需求”的要求。

整改情況:接到《通報》以后,聯社對再貸款使用投向不準的信用社,及時下發了限期整改通知書,要求涉及問題的信用社在200X年12月底之前整改完畢,并給予了通報批評。對問題較為突出的順店社,要求該社盡快出臺整改意見報聯社計劃信貸科,聯社將視情況作進一步處理并監督整改,確保支農再貸款投向的合規性。

二、臺帳設置及使用不規范,未能明確反映借款人有關情況的整改情況

存在問題:檢查中發現,個別信用社沒有設置臺帳或臺帳與借據不符。

對支農再貸款臺帳登記、發放和歸還情況,只是逐戶登記金額和日期,未能真實反映出各個借款人的詳細使用狀況。

整改情況:要求各信用社嚴格按照《中國人民銀行濟南分行對農村信用社貸款管理實施細則》有關規定操作,利用每月1號會計例會時間,加強對再貸款管理人員的業務培訓。實現統一的帳務處理方法,明確反映借款人再貸款的使用及歸還情況,真實反映再貸款的使用進度,達到支農再貸款帳務管理的規范化和科學化。

三、貸款存在逾期,致使支農再貸款形成風險的整改情況

存在問題:部分貸款存在逾期現象,個別信用社為完成年度其他各項工作任務,在支農再貸款方面疏于管理,使部分貸款沒有換據或沒有及時收回。

整改情況:對貸款出現逾期的現象,已專項向領導作出了匯報,現已協調資產科出臺了以下意見:一是對200X年以來新發放形成不良的貸款必須收回,否則按照**農信聯〔200X〕142號文件規定嚴肅處理。二是要對**年以來新發放貸款到期必須收回,發現1筆形成不良的,信用社主任就地免職。三是對于賬面中隱含的大量不良貸款,要求各信用社必須迅速行動,該換據的換據,該的,爭取在年底前解決這部分問題。

四、對再貸款發放使用中存在壘大戶現象的整改情況

存在問題:在檢查中發現,個別信用社為逃避監督,簡化貸款審批手續,把大額貸款化整為零壘大戶,增加了支農再貸款的風險。

整改情況:這種現象的發生,主要是以前年度信息系統不對稱及監督管理不完善等原因造成。今后,聯社業務科將嚴格把關,審查一筆貸款,先通過“信貸咨詢系統”查詢把關,無質疑的,再建議審批備案。對一戶多筆、壘大戶等以逃避聯社審批為目的發放的貸款,聯社業務科在加強監督的同時,將積極協調稽核部門進行后續稽核,凡出現此類情況的信用社,一經發現,將給予嚴肅處理并督促整改。

五、貸款發放手續不完善的整改情況

存在問題:檢查中發現,個別信用社發放支農款時手續不規范。

如借款合同中還款計劃沒有正常登記,缺乏對貸戶的還款約束;調查報告流于形式;借款用途與調查報告用途不符;借據與合同要素不全等。

第2篇

結合當前工作需要,的會員“小老公葛國光”為你整理了這篇交通運輸局關績效考評社會評價反饋問題整改情況報告范文,希望能給你的學習、工作帶來參考借鑒作用。

【正文】

縣績效辦:

根據《來賓市2019年度自治區績效考評社會評價反饋問題整改方案》(來督績領辦發〔2020〕7號)和文件精神,我局高度重視,針對存在問題切實開展整改,現將我局落實整改工作情況報告如下:

一、總體目標

通過對社會公眾提出意見建議的整改工作,充分發揮績效考評在反映社情民意中的“晴雨表”作用,進一步完善績效管理制度,優化轉變各級機關工作作風,切實保障人民群眾對經濟社會建設的參與權、知情權、監督權,不斷提高政府公信力、執行力和效率,增加群眾滿意度。

二、存在問題及整改情況

存在問題:來賓市金秀縣羅香鄉羅運村鄉村道路交通不便。

整改情況:

(一)經調查核實,2018年羅運村各自然屯道路已全部為砂石和水泥硬化路面,該道路為全長4.87公里的四級公路,設計行車速度為20公里/小時,路基寬度5米,路面寬度4.5米,設置錯車道,路面結構為22cm水泥混凝土路面,已基本滿足群眾的出行需求。

(二)加強現有道路的維護,并積極加大水泥硬化路的建設。該公路全長4.87公里,依據《公路工程技術標準》、《公路路面基層施工技術規范》、《公路水泥混凝土路面施工技術規范》對該項目進行驗收,經檢測,路基寬度為5米,路面寬度4.5米,主要尺寸、強度各項指標均符合質量要求。

(三)制定整改方案,并向社會公開整改方案。

(四)按照整改方案要求認真落實,并將落實情況公布于眾。

三、下一步計劃

(一)高度重視,認真整改。要進一步提高思想認識,高度重視涉及到的整改問題,進一步細化整改方案和舉措,加強日常檢查督促,確保整改工作取得實效。

(二)主動作為,回應群眾。社會公眾反映的意見、建議,無論是可以按照時限整改落實的,還是因客觀原因無法及時解決的,都要通過多種方式主動回應公眾,除了按要求開展好“兩公示”外,還要通過座談、走訪、電話、短信、網絡媒體、宣傳標語、宣傳欄等方式開展有效宣傳解釋工作,讓群眾知曉整改事項的具體落實情況,自覺接受人民群眾的監督,以整改實效增強人民群眾的獲得感幸福感。

(三)加強檢查,嚴格考評。縣督效辦將社會評價反饋問題整改工作列入年度績效考評中,同時,根據工作實際,適時群眾意見建議整改落實情況進行督查暗訪,凡發現有弄虛作假、工作不力、整改效果差、解釋宣傳不到位的,將按照相關規則進行處理。

第3篇

過去在開展審讀工作中,少數報刊社對審讀工作認識不到位、對審讀意見不夠重視,對存在的問題既不嚴肅對待也不認真整改。少數報刊社負責同志對審讀意見指出的問題諱莫如深,收閱后就鎖在抽屜里,既不向上報告也不向下傳達,普遍存在“有審讀,無反饋;重問題,輕整改”的傾向,嚴重影響了審讀功能的有效發揮。為進一步提高審讀工作的質量和效果,切實發揮報刊審讀在把握正確導向、加強出版管理、提高報刊質量中的積極作用,針對上述問題,我局調整審讀思路,創新審讀機制,在改進審讀意見發送范圍,積極督促報刊社抓好整改,提高審讀工作成效等方面狠下功夫,重點抓了以下幾個方面的工作:

一是抓反饋。審讀意見發出后,要求相關報刊社在規定的時間內必須書面向我局反饋意見,篇篇有反饋,件件有落實,決不能石沉大海,杳無音信。認真對待并及時整改。有一家期刊社由于刊登格調品位低下的文章和廣告,經審讀報告指出后,該刊組織全體編輯部人員進行了認真討論,并就進一步提高雜志的質量和品位,制定了相應的整改措施。一家期刊由于存在比較嚴重的問題,雜志社及時撤換了編輯,調整了版面,整個刊物的面貌為之一新;還有一家期刊不僅負責同志到我局檢討并匯報整改意見, 主管單位還派出整改工作組到期刊社開展期刊的整改工作。去年以來,所有經審讀存在問題的報刊都書面向我局反饋了整改意見和措施,而且都認真進行了整改。

二是抓領導。過去,我局的審讀報告只寄給報刊出版單位,出版單位負責人收到審讀報告后,對表揚的意見就公開,向主辦主管部門匯報,對批評的意見就束之高閣,既不向員工通報更不向主辦主管單位領導匯報,整改效果比較差。針對這種情況,為使報刊社主辦主管單位切實履行好管理和領導職責,我們在審讀工作中加強了與主辦主管部門領導的聯系與溝通。審讀報告除向有關報刊社寄送外,還主動向其主辦主管單位領導通報情況,寄送審讀報告,爭取支持。對有問題的報刊社要求其主辦主管部門督促抓好整改。采取這一措施后收到良好效果。有關主管部門的負責同志親自召開會議、親自研究整改意見、親自抓整改提要求。過去報刊社負責人對審讀報告藏著掖著的錯誤做法再也行不通了。

三是抓整改。審讀報告提出意見后,不僅僅要求報刊社正視存在的問題,更重要的是要求報刊社拿出切實可行的整改措施,糾正存在的問題。對存在問題的報刊跟蹤審讀,密切關注后續出版動態,檢查存在的問題是否得到整改,是否得到解決。并建立了對未認真整改或整改不到位的報刊社予以警示、警告等行政處罰或通報批評制度。

第4篇

一、目的和意義

深入開展“工程領域專項治理”是局黨組堅決貫徹落實中央、部和省的決策部署,進一步推進全市國土資源系統反腐倡廉建設和國土資源改革與發展的重大舉措。通過全面檢查驗收“工程領域專項治理”工作開展以來取得的工作成果、制度成果、理論成果,深入總結專項行動工作的成功經驗和有效做法,不斷深化對全市國土資源領域反腐倡廉工作特點和規律的認識,實現局黨組提出的“工程領域專項治理”目標任務,進一步規范國土資源管理,把全市國土資源系統黨風廉政建設和反腐敗工作進一步引向深入。

二、檢查驗收內容

(一)組織部署情況。包括組建領導機構、召開會議動員部署、制定實施方案、下發文件、宣傳發動、采取措施及取得成效。

(二)專項行動開展情況。

1、各地開展自查自糾工作情況:排查2009年以來政府投資及使用國有資金項目個數、存在問題個數及分類、處理措施、整改率;省、市重點抽查項目核實、分類處理及整改、落實到位情況;對2012年以來新立項、新開工和在建項目排查、發現問題及整改情況。

2、國有建設用地使用權出讓合同專項清理情況:對2010年9月30日前簽訂國有出讓合同和核發劃撥決定書的建設項目開展專項清理情況;未開工、未竣工、閑置土地處置措施及整改到位情況,清理欠繳土地出讓金情況;規范土地審批和出讓行為有關情況。

3、開展征地補償費專項清理情況:對2006年以來建設用地審批及拖欠、截留、挪用、擠占征地補償費等問題全面清查情況;分類處理措施、整改及清欠到位情況;加強征地審批和批后實施監管制度建設情況。

4、探礦權、采礦權審批出讓專項清理情況:2006年以來,探礦權、采礦權審批及招拍掛出讓情況;礦權收益及市場建設情況;越權違規審批及整改情況。

5、案件查處情況:查處系統外違法違規案件情況,涉地宗數、面積、處理人員情況;紀檢監察機構查處系統內違法違規用地案件情況;成立案件查辦專項工作組織機構情況;對各級轉辦督辦案件進行調查處理情況;查辦的典型案件;剖析典型案件、查找制度漏洞和管理薄弱環節及完善制度措施的情況。

(三)長效機制建設情況。推進土地和礦業權市場建設情況,“一個平臺兩個市場”建設工作進展情況;完善土地和礦業權審批出讓監管,執行國有建設用地使用權和礦業權審批出讓制度情況;建立健全征地補償安置和補償款監管措施;加強建設用地批后實施監管;建立健全國土資源防腐體系建設情況等。

三、檢查驗收的時間和方法

(一)自查階段(2012年9月15日至9月30日)

各縣局、分局按照局黨組關于開展“工程建設領域專項治理”的各項部署和要求,圍繞重點檢查驗收的內容,認真開展落實情況的自查工作。各縣局、分局在開展本級自查的同時,組織對所屬單位工作情況進行全面檢查和總結。各縣局、分局在自查的基礎上,全面總結“工程領域專項治理”工作情況,形成工作總結報告。“工程建設領域專項治理”工作情況總結報告,連同《國土資源系統“工程領域專項治理”工作情況統計表》含電子版、紙質各1份,于9月26日前報市局利用科(,郵箱:)。

(二)檢查驗收階段(2012年10月8日至10月20日)

市局組織檢查組對各縣局、分局進行檢查驗收。檢查組在聽取各縣局、分局全面工作匯報的基礎上,采取召開座談會、深入基層檢查、征求有關方面的意見和查閱工作資料等方式,并按照《國土資源系統“工程領域專項治理”工作檢查驗收評分表》進行檢查評估。局“工程建設領域專項治理”領導小組根據各縣局、分局的總結報告和檢查組的檢查驗收意見,形成工作情況總結報告,于10月20日前報省廳領導小組辦公室。

(三)整改總結階段(2012年10月21日至11月30日)

各縣局、分局要采取有效措施,對檢查組提出的整改意見認真組織整改落實,同時要做好迎接省廳檢查組檢查驗收的準備工作。對存在問題的整改情況,各縣局、分局于11月5日前報市局利用科。檢查驗收工作結束后,市局將根據檢查驗收情況和存在問題的整改情況,研究確定檢查驗收結果,并予以通報。“工程建設領域專項治理”領導小組辦公室根據對各縣局、分局的檢查驗收情況、省廳檢查組檢查評估意見和存在問題的整改情況,全面梳理、提煉、歸納,起草《全市國土資源系統開展“工程建設領域專項治理”專項行動工作情況的報告》,于11月30日前報局黨組,經局黨組審定后報省領導小組辦公室與市國土資源領域腐敗問題治理工作協調小組。

四、工作要求

(一)加強組織領導。檢查驗收工作在局“工程建設領域專項治理”領導小組的領導下進行,各縣局、分局要把檢查驗收和總結工作作為鞏固和提高“工程領域專項治理”工作成果的重要環節,切實加強領導,精心組織、周密部署,把檢查驗收和總結工作抓實、抓好,高標準、嚴要求,按時完成各項任務。

(二)突出工作重點。要著重抓好工作成果、制度成果、理論成果的總結,系統梳理提煉適應國土資源管理特點的反腐倡廉建設經驗和做法,全面反映“工程領域專項治理”開展的特點、特色,深化對反腐倡廉工作特點和規律的認識,形成對當前和今后一個時期反腐倡廉工作具有指導意義的理論成果,不斷提高黨風廉政建設和反腐敗工作的能力和水平。

第5篇

審計工作是各級政府的重要職責,審計發現問題能否得到徹底整改,直接關系到各級政府的執行力和公信力。近年來,縣政府高度重視審計整改工作,堅持發現問題與解決問題并重,著力推進審計整改工作,在維護財經秩序、加強廉政建設、促進全縣經濟社會健康發展等方面發揮了重要作用。但一些部門、單位和領域仍然存在屢審屢犯、屢禁不止的現象,審計發現的一些普遍性、傾向性的問題得不到及時整改和糾正,尚未形成規范的審計整改長效機制,在一定程度上影響了審計監督的嚴肅性和政府公信力。縣審計局要充分發揮審計監督作用,把審計整改同審計查處放在同等重要位置,依法監督,公正處理,督促整改,有效維護經濟持續發展。各鎮、各單位要從加強黨風廉政建設、推進依法行政、建設法治政府的高度,充分認識加強審計整改工作的重要性和必要性,自覺增強責任意識,嚴格執行審計決定,認真采納審計建議,切實采取有力措施,全面糾正和整改審計揭示的各種問題,促進財政財務收支管理不斷規范,保障全縣經濟社會持續健康發展。

二、進一步健全和完善審計整改工作機制

(一)建立審計整改報告制度。被審計單位要在規定時間內以書面形式向縣審計局報送整改情況、審計建議采納情況及有關責任部門人員的責任追究處理情況等;對未及時整改或整改不到位的,要報告并說明原因及下一步整改措施。縣審計局要及時對被審計單位的整改情況進行督查,定期向縣政府報告查出問題單位的審計整改情況。報告內容包括審計整改的基本情況、存在的問題以及加強審計整改工作的建議等。縣政府將在一定范圍內通報或向社會公告審計整改結果,促進審計整改落實。

(二)健全審計整改聯動制度。縣政府建立審計整改工作聯席會議制度,聯席會議辦公室設在縣審計局,負責審計整改工作的指導、協調和督辦工作。紀檢監察、檢察機關及財政、稅務、工商等相關部門要依法協助審計機關履行審計監督職責,加強協調配合,形成促進執行審計決定的合力。對縣審計局依法提請暫停撥付與被審計單位違紀違規行為有關的款項,財政部門要及時扣繳和清收應當上繳財政的款項;對依法做出的被審計單位補繳稅款決定,稅務部門應當依法足額征收;對移送的被審計單位及有關人員的違紀行為,紀檢監察機關應及時查處,并將查處結果書面反饋縣審計局;對被審計單位在金融機構的有關存款需要凍結的,縣審計局向人民法院提出申請后,人民法院應及時辦理凍結手續;構成犯罪的,縣審計局應及時移送司法機關處理。相關部門應將查處結果書面反饋審計機關。

(三)落實審計整改問責制度。組織人事部門要將審計結果和審計整改情況作為評價領導干部履行經濟責任、考察任用干部和考核部門年度工作的重要內容。對審計發現問題負有責任的主管人員和其他直接責任人依法應當給予處分的,縣審計局應提出處分建議,將有關情況通報有關部門,推動整改落實;被審計單位或者其上級機關、監察機關根據違紀金額、整改程度分層次進行約談,依法及時作出決定,并將結果書面通知審計機關;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

(四)完善審計整改跟蹤督查制度。縣審計局負責對被審計單位整改情況進行回訪、督促和檢查核實。審計項目的主辦部門應組織專人在審計報告、審計決定書和移送處理書送達之日起3個月內進行審計跟蹤檢查,對被審計單位執行審計決定情況、采納審計報告意見及建議情況、處理審計移送事項結果進行檢查督辦。對被審計單位未執行審計結果的,應查明原因,限期整改,及時督促落實。對重大審計項目審計結果跟蹤檢查和督促落實情況,應不定期向縣政府報告。同時,要督促被審計單位健全和完善規章制度,規范財政財務管理,提高資金使用效益,確保審計發現問題及時有效整改。縣審計局應定期對被審計單位進行回訪,現場核實整改情況,對整改不合格或者弄虛作假者,提請有關部門給予處罰。

(五)實行審計整改公告制度。縣審計局在做好廉潔審計公示、審計結果公告的基礎上,逐步公開審計整改情況,并對被審計單位整改成效進行評估。如實反映審計意見和建議落實情況,并公開評估報告,確保審計整改取得實效。對整改不積極不到位的單位,屬于正常預算存在問題的,暫緩部分業務經費的預算和撥付;屬于專項經費使用存在問題的,停止該專項經費的預算與撥付;對拒不整改或屢審屢犯的單位,在一定范圍內予以公開曝光,并對有關單位及責任人實行責任追究。對整改積極并取得較好效果的單位和個人給予通報表揚。

三、切實加強對審計整改工作的組織領導

(一)加強領導,明確責任。各鎮、各部門要高度重視審計整改工作,主要負責人為落實審計整改工作的第一責任人,要及時組織本部門(單位)和督促下屬或被監管單位抓好整改工作,主要領導要親自抓布置、落實,及時了解掌握整改進程,限期督辦解決問題,確保審計整改工作落到實處。

第6篇

(草稿)

一、工作職責

1、規劃所負責產品的研發前景和功能方向;

2、充分了解產品需求,并對用戶提交的需求仔細分析評估,對于合理需求要不斷完善補充到需求分析說明書中;

3、負責安排新增需求或變更需求的設計工作,負責檢查設計工作是否遵照公司的各項設計標準,編制并上報設計階段工作計劃;

4、提交各項設計成果進行評審,并及時將評審中發現的問題安排整改,負責評審報告的;

5、充分了解開發團隊中每個成員的特長和優勢,做好開發任務的分配,提交編碼和測試階段工作計劃;

6、負責產品的開發質量和進度控制,保證按期保質完成開發任務;

7、將開發中的各種文檔及時整理并提交;

8、負責開發團隊成員的績效考評工作。

二、工作標準

1、需求分析階段

1)每天上午和下午上班前登錄客戶呼叫平臺收集客戶呼叫,負責提交對新增需求和變更需求的評估申請,由研發部經理或副經理組織相關人員進行評估,評估結論為:可行、不可行、需進一步溝通。對于可行的需求,要評估大致完成時間。

2)負責整理評估報告,并將評估報告2小時內錄入客戶呼叫平臺,及時反饋給技術支持。

3)按照公司的需求說明書規范要求,負責將本次評估通過的所有需求4小時內添加完善到產品需求說明書中,并新版需求說明書。

4)需求評審通過后,制定設計工作計劃。

2、用例設計階段

1)按照公司的《用例設計規范》進行用例設計,設計完成后提交評審申請。由公司評審主持人負責組織評審。

2)評審不通過的要及時整改并再次提交申請。評審通過但存在問題的要在24小時內改進,并提交給評審主持人驗證。

3)負責評審報告。

3、概要設計階段

1)按照公司的《界面設計規范》進行界面設計,設計完成后提交評審申請。由公司評審主持人負責組織評審。

2)按照公司的《數據庫設計指南》進行數據庫設計,設計完成后提交評審申請。由公司評審主持人負責組織評審。

3)按照公司的《概要設計模板》和《概要設計指南》進行概要設計,設計完成后提交評審申請。由公司評審主持人負責組織評審。

4)所有評審不通過的要及時整改并再次提交申請。評審通過但存在問題進的要在24小時內改進,并提交給評審主持人驗證。

5)所有設計,如果在公司的標準庫里面能找到相關設計示例,必須在設計示例基礎上進行修改,不允許不依照公司設計范例而自行設計,違者按照公司績效考核辦法進行考評。

6)負責評審報告。

7)概要設計評審通過后編制開發計劃。

4、開發準備階段

1)產品經理要將每個模塊的概要設計同開發人員溝通好,要求開發人員復述和模擬所開發模塊的場景,確保每個開發人員明確知道自己的工作任務,對于開發人員模擬中發現的問題及時溝通解決。負責記錄溝通情況。

5、編碼實現階段

1)

開發人員未提交功能模塊測試時:

a)

要求產品經理每天檢查開發人員的編碼規范,出具模塊編碼規范檢查表。對于不合格的及時安排整改,并進行復查。

b)

要求產品經理每天檢查開發人員的界面規范,出具界面規范檢查表。對于不合格的及時安排整改,并進行復查。

2)開發人員提交功能模塊測試后,對開發人員提交的測試模塊,進行仔細檢查,主要檢查功能實現是否正確,只有符合要求的才下達測試任務給測試人員,否則,退回開發人員修改。

3)編碼實現過程中隨時檢查每天的進度情況,對于延期的要求幫助開發人員分析原因,并幫助他們解決進度延期問題。

6、測試驗證階段

1)對于測試人員發現的所有bug都要在2小時內下達修復任務,對于測試人員提交的bug有異議的,及時報告給研發部經理,由研發經理判斷決定bug成立。研發經理認為有異議的,及時報告公司領導,由公司領導負責決定是否成立。

2)根據進度要求,下達系統測試任務給測試人員。

3)定期閱讀測試周報,對于具有普遍意義的問題和經常反復的問題要在每周的學習例會上進行講解,對于講解后仍然重犯的團隊成員要予以扣分,并做好記錄。

4)根據測試反饋的性能測試報告,及時下達性能優化任務。

7、內部驗收階段

1)根據測試報告情況,具備內部驗收條件的,負責提交內部驗收報告,經過研發部經理批準后,由客服部組織進行內部驗收。

2)對驗收發現的問題,簡單的問題2小時內下達整改任務,復雜的問題進行內部討論后8小時內提出整改計劃,并負責安排監督整改計劃完成。

8、團隊績效管理

1)依照公平公正原則,根據開發任務的進度要求和團隊成員的能力素質和特長,下達工作任務。

2)團隊成員任務完成提交驗收8小時內負責驗收,根據任務完成情況選擇驗收等級和延遲程度。

第7篇

一、指導思想

以“*”重要思想為指導,全面落實科學發展觀,以遏制重特大漁航安全事故,減少一般事故為目標,狠抓漁航安全的薄弱環節和重點領域,查找各類安全事故隱患,采取強有力措施加以整改,及時將隱患消滅在萌芽狀態中,為休漁創造良好的安全環境,促進我市漁業安全生產形勢的穩定好轉。

二、組織領導機構

為確保大檢查順利開展,市局成立市漁航安全大檢查工作領導小組,由吳海明任組長,梁新懷、梁汝鐵、歐四德任副組長,成員由鐘祥俸、葉其略、陳小明、劉順福組成。

領導小組下設辦公室,由鐘祥俸同志兼任辦公室主任,成員由廖威、謝英造、馮正雄組成。

三、檢點內容

(一)漁船非法載客和休閑漁船;

(二)漁船集體救生設備配備情況;

(三)在航道上違章停泊和設置港障;

(四)漁船配置安全設備等情況。

四、實施步驟

(一)自查階段(方案下發之日至5月10日)。由各縣(區)局部署漁船單位和漁船船主進行自查自糾,查問題、找隱患,認真整改。

(二)檢查階段(5月10日至14日)。由各縣(區)局對轄區內的漁船漁港進行安全大檢查。對發現的問題和隱患,能當場整改的必須當場整改,不能當場整改的,要落實部門、人員限期完成。

(三)督查階段(5月10日至14日)。市局組織四個督查組,赴四個縣(區),對安全生產大檢查工作進行督查。

(四)匯報階段(5月15日至16日)。各縣(區)局要在5月15日前向市局上報大檢查的書面總結報告。報告內容包括:大檢查的工作部署情況、出動的船艇和人員數量、檢查的漁船數量、發現的隱患及整改情況、取得的成效、存在問題和下一步整治計劃等方面,并附隱患整改情況。

(五)迎接省督查階段(5月21日至25日)。市局做好迎接省督查組督查的有關準備工作。

(六)整改階段(5月26日起)。對省督查組及市、縣督查檢查指出的問題和隱患,要制定整改措施,指定部門和專人跟蹤落實整改,并及時將整改情況書面報市安委辦。

五、工作要求

(一)各縣(區)局要高度重視,周密部署,結合本地實際,制定切實可行的實施方案,并于5月10日前報市局。

第8篇

以上成績的取得,是與各級領導高度重視、全行上下齊抓共管密不可分的,在今后的工作中還應繼續堅持和發揚。但從全行整改工作實踐來看,我認為仍存在一些問題或不足,如防范風險與業務發展擺布還不盡合理、職責分工還不夠明晰、舉一反三整改措施還不夠具體、整改工作標準還不夠清晰、整改結果報送質量仍需進一步提高等,在一定程度上影響了整改工作的效果。

為進一步提高整改工作質量,全面消除各類違規問題帶來的風險,在整改工作中建議從以下幾個方面采取措施,加以完善:

一、應進一步提高對整改工作的重視程度

內外部審計檢查發現問題整改工作是保證我行合規經營,防范各類風險的重要手段。隨著近年來,內外部審計、監管檢查工作力度的不斷加大,相關機構和業務條線部門應切實提高認識,克服“重發展、輕管理”的思想,合理擺布好兩者的關系,進一步完善組織機制,合理安排資源配置,細化責任分工,深入研究整改工作方法,確保整改工作的全面落實。

二、應進一步強化系統性整改措施,務必杜絕屢查屢犯

針對每項整改項目,建議條線部門和相關機構建立整改項目專題會議制度,認真對照上級行整改要求或審計檢查部門的管理建議、整改建議等內容,針對問題進行系統梳理和分析,注意對審計發現問題區分共性和個性,制定切實可行的舉一反三整改措施,提高系統性整改效果,堅決杜絕類似問題再次發生,避免因“就問題改問題”而導致的整改建議不落實或落實不到位的情況發生。同時,按照《工作人員違規失職處理辦法》和《輕微違規行為積分管理辦法》等相關文件要求,及時確認問題責任人,認真負責地做好認定和追究工作,充分發揮懲戒制度的警示作用。:

三、應進一步提高整改報告質量

目前,內外部審計檢查項目較多,整改工作量較大,審計部門和上級行對整改工作上報時限要求比較嚴格,各整改主辦部門和整改經辦行,應對涉及本條線、本機構的問題從發現之日起,盡早制定相應措施,抓緊落實整改,并嚴格按照報送要求和時限進行報送,避免發生遲報、漏報的情況。應切實提高整改工作報送質量,嚴格按報告要求撰寫整改報告及相關報表,其中對問題整改狀態的界定,要嚴格按照省分行下發的《關于明確內部審計發現問題整改狀態及整改完成率計算口徑的通知》,結合問題整改的實際情況,準確區分整改狀態,避免主觀臆斷,同時,在整改過程中,力爭做到完全整改,盡量避免出現“無效整改”等情況。

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